7月13日,审计处组织召开2023年度财务审计工作专题会议,审计处全体人员参加了本次会议。会议传达学习了中央审计工作会议精神及审计相关规章制度,全面总结了2022年度财务审计工作完成情况,就2023年度财务审计重点工作进行再安排、再部署、再动员。
会议强调,2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,也是我校实施“135”战略的重要一年。审计处要坚决贯彻学校决策部署要求,立足新阶段,把握新要求,以更好服务我校内涵式高质量发展为中心,进一步提升工作站位,明确财审职责,提升风险防范意识,深化改革创新,推动财审能力持续提升。
会议要求,全体审计人员务必更加细致开展好我校2021-2022年度财务全面审计工作,勇于担当作为,认真履职尽责,切实发挥财审工作支撑保障职能,为我校内涵式高质量发展保驾护航。一要提升政治站位,树立服务中心和大局意识。结合校党委、行政的关注重点,主动审视、思考、推进财审工作运行效果。二要坚持问题导向,充分发挥财务审计职能。要强化问题意识,严格对标学校工作要求,对表年度工作目标,切实把隐患消除、把风险化解。三是拉高工作标杆,提升财审管理监督水平。以解决问题难题、提升效益效果为目标,积极推动财务审计优化转型。四要永葆清廉本色,严格遵守财经纪律和制度,树牢规矩和纪律意识,守住守牢底线,努力在推进学校高水平建设中发挥更大的作用。